陆良县人民代表大会常务委员会办公室 2025年部门预算公开
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陆良县人民代表大会常务委员会办公室 2025年部门预算公开

发布日期:2025-02-21

监督索引号53032200110100000

陆良县人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算公开目录

 

第一部分 陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

 

陆良县人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2.领导县、乡镇人民代表大会代表的选举,主持上一级人民代表大会代表的选举。

3.召集县人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城乡建设、环境和资源保护、民政、民族宗教等工作的重大事项。

5.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告;根据县人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.选举县人民代表大会常务委员会的组成人员;选举县人民政府县长、副县长;选举县监察委员会主任;选举县人民法院院长和县人民检察院检察长,选出的县人民检察院检察长须报经曲靖市人民检察院检察长提请曲靖市人民代表大会常务委员会批准;选举曲靖市人民代表大会代表。

7.依法监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作,联系县、乡镇人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销县人民政府的不适当的决定和命令;撤销乡镇人民代表大会不适当的决议。

9.在县人民代表大会闭会期间,根据县长的提名,决定副县长的个别任免;在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报曲靖市人民检察院和曲靖市人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长提名,决定县人民政府工作部门局长、主任的任免,报上一级人民政府备案;根据县监察委员会主任提名,任免县监察委员会副主任、委员;根据县人民法院院长提名,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;根据县人民检察院检察长提名,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;根据主任会议的提名,任免县人大常委会工委(室)主任、副主任。

11.在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务,决定撤销县人民政府组成人员的职务,决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务,决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12.在县人民代表大会闭会期间,决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、县人民法院院长、县人民检察院检察长提出的辞职,常务委员会决定接受辞职后,报县人民代表大会备案,其中接受县人民检察院检察长辞职,应报曲靖市人民检察院检察长提请曲靖市人民代表大会常务委员会批准。

13.确认许可逮捕或审判涉嫌犯罪的县人大代表,确认许可对涉嫌犯罪的县人大代表采取法律规定的其他限制人身自由的措施。

14.监督县人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和县人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

15.在县人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

16.指导乡镇人大主席团、街道人大工作委员会的工作。

17.决定授予地方的荣誉称号。

18.县人民代表大会授权审议、决定的事项。

19.常委会认为需要审议、决定的其他重大事项。

20.完成市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:法制委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教与外事华侨工作委员会、办公室(其中办公室下设1个信息中心为事业编制)、农业农村工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会。

本单位为陆良县一级单位,所属单位0个。

(三)重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划的收官之年,是“十五五”规划谋篇之年,做好县人大常委会工作意义重大工作的总体思路是:深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实中央和省委、市委、县委重大决策部署,聚焦县委全会目标任务,高站位服务中心大局,高效能聚合代表力量,高质量履行法定职责,高标准加强自身建设,坚决扛起时代使命,为续写改革发展新篇章贡献人大智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0截至202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制28人,其中:行政编制21人,工勤人员编制4事业编制3人。在职实有42人,其中: 财政全额保障42人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。行政和工勤人员39人,超编14人,主要是县委根据机构改革后的机构配置及工作需要进行了各个专门委员会和工作委员会的领导配备,9个内设机构配备主任和副主任职位15人,另外常委会正处和副处领导6人,处级领导改非5人,各科室工作人员(含改非的科室主任和副主任)13人;事业人员3人,全部为办公室下设的信息中心人员,事业人员不存在超编情况。

离退休人员31人,其中:离休1人,退休30人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,066.79万元,其中:一般公共预算收入1,031.79万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入35.00万元。

与上年对比,减少74.87万元,下降6.56%主要原因是项目经费、人员工资及工资性费用减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,031.79万元,其中本年收入1,031.79万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,031.79万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比,减少79.87万元,下降7.18%主要原因是项目经费、人员工资及工资性费用减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,066.79万元。财政拨款安排支出  1,031.79万元,其中基本支出856.00万元,与上年对比减少13.55万元,下降1.56%主要原因2024退休3人,2025年部门预算工资及相应费用减少项目支出175.79万元,与上年对比减少66.32万元,下降27.39%主要原因是减少人大代表履职能力提升补助经费20.00万元、乡镇(街道)人大代表工作站补助经费16.50万元、人大业务专项经费30.00万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行607.40万元,主要用于人员工资支出及用于公务用车运行维护费、工会经费及办公开支;

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务50.00万元,主要用于人大代表履职能力提升、视察、检查活动;

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议33.00万元,主要用于陆良县第十八届人民代表大会第六次会议保障及全年预计召开六次常委会的会议保障费用;

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作68.16万元,主要用于人大代表履职活动经费;

2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出22.62万元,主要用于县乡两级无固定收入代表的履职经费;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休83.03万元,主要用于离休人员工资与退休人员统筹外部分养老金的发放;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.23万元,主要用于在职职工养老保险缴费单位配比部分;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.01万元,主要用于对遗属人员的生活补助;

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.18万元,主要用于失业保险支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.37万元,主要用于在职职工行政人员的医疗保险单位配比部分;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.72万元,主要用于在职职工事业人员的医疗保险单位配比部分;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.20万元,主要用于在职职工的工伤保险单位保障和在职职工的生育保险单位保障;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.87万元,主要用于在职职工计提住房公积金单位配比部分。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出基本工资230.23万元(其中:基本支出230.23万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴266.51万元(其中:基本支出266.51万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出奖金18.16万元(其中:基本支出18.16万元,项目支出0.00万元);

30107工资福利支出绩效工资13.11万元(其中:基本支出13.11万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费76.23万元(其中:基本支出76.23万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费31.09万元(其中:基本支出31.09万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.38万元(其中:基本支出3.38万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金54.87万元(其中:基本支出54.87万元,项目支出0.00万元);

30201商品和服务支出-办公费85.56万元(其中:基本支出7.40万元,项目支出78.16万元);

30211商品和服务支出-差旅费2.00万元其中:基本支出0.00万元,项目支出2.00万元);

30215商品和服务支出会议费33.00万元其中:基本支出0.00万元,项目支出33.00万元);

30216商品和服务支出培训费20.00万元其中:基本支出0.00万元,项目支出20.00万元);

30217商品和服务支出-公务接待费17.00万元(其中:基本支出12.00万元,项目支出5.00万元);

30228商品和服务支出工会经费4.57万元(其中:基本支出4.57万元,项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费17.50万元(其中:基本支出14.50万元,项目支出3.00万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用40.92万元(其中:基本支出40.92万元,项目支出0.00万元);

30301对个人和家庭的补助-离休费18.41万元(其中:基本支出18.41万元,项目支出0.00万元);

30302对个人和家庭的补助-退休费64.62万元(其中:基本支出64.62万元,项目支出0.00万元);

30305对个人和家庭的补助-生活补助24.63万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出24.63万元);

31002资本性支出办公设备购置10.00万元其中:基本支出0.00万元,项目支出10.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,031.79万元,与上年对比,减少79.87万元,下降7.18%主要原因是项目经费、人员工资及工资性费用减少。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年无与市配套事项

(四)按既定政策标准测算补助事项

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项

(五)经济社会事业发展事项

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,陆良县人民代表大会常务委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额24.80万元,其中:政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算9.80万元、政府采购工程预算0.00万元

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025一般公共预算财政拨款三公经费合计48.00万元,较上年减少0.80万元,下降1.64%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算29.26万元,较上年减少0.50万元,下降1.68%,国内公务接待批次为44次,共计接待2500人次

减少的原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则,本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行维护费

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费18.74万元,较上年减少0.30万元,下降1.58%其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费18.74万元,较上年减少0.30万元,下降1.58%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则,严格公车平台管理制度进行派车用车管理,要求公车定期保养维护,减少不必要维修成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年度无重点项目预算;人大及其常委会会议经费项目1个,财政安排33.00万元,按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见项目支出绩效目标表05-2

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排79.39万元,与上年对比,增加16.23万元,增长25.70%

主要原因是今年增加公用经费,从公用经费中列公务接待费和公务用车运行维护费。其中:

1、其他交通费用40.92万元,与上年对比,减少2.58万元,下降5.93%,主要原因是人员退休公务交通补贴减少。

2、工会经费4.57万元,与上年对比,减少0.24万元,下降4.99%,主要原因是预算计提工会经费的工资基数减少。

3、办公费7.40万元,与上年对比,减少2.95万元,下降28.50%,主要原因是办公经费减少。

4、公务接待费12.00万元,与上年对比,增加12.00万元,增长100%,主要原因是今年增加公用经费,从公用经费中列公务接待费。

5公务用车运行维护费为14.5万元,与上年对比,增加10.00万元,增长222.22%,主要原因是今年增加公用经费,从公用经费中列公务用车运行维护费10.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,陆良县人民代表大会常务委员会办公室资产总额614.59万元(净值108.94万元),其中,流动资产5.33万元,固定资产559.82万元、净值103.61万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产49.44万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加5.36万元,其中固定资产增加10.51万元,流动资产减少5.15万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产14项,账面原值3.78万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

 

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

人大及其常委会会议经费

二、立项依据

《中共曲靖市委关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》(曲发〔201615号)文件。

三、项目实施单位

陆良县人民代表大会常务委员会办公室。

四、项目基本概况

按照法定程序,每年召开人民代表大会及其常委会,会议经费参照县委文件和县机关会议管理办法执行。

五、项目实施内容

认真做好陆良县第十八届人民代表大会第六次会议及其常委会工作。

六、资金安排情况

2025年陆良县财政安排人大及其常委会会议经费项目资金33.00万元。

七、项目实施计划

认真做好陆良县第十八届人民代表大会第六次会议及其常委会工作。纳入预算项目管理,严格审核经费支出。实行分管领导审批,各科室具体对口负责。

八、项目实施成效

完成陆良县第十八届人民代表大会第六次会议及其常委会目标,促进社会的发展。全体代表牢记人民重托、认真履职尽责,审议通过“一府两院”等工作报告,审查批准计划、预算报告。为全县奋进新征程、再创新辉煌凝聚强大合力。

陆良县人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算表


附件:陆良县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开表.xls


监督索引号53032200110100111